Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8598 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2022, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE |
1.390,39 |
1.390,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2022, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE |
1.390,39 |
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06/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15754414; 0/15754413; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.390,39 |
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06/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8598/2022, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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17,70 |
24/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8598/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 |
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1.372,69 |
TOTAL |
1.390,39 |
1.390,39 |
1.390,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
06/10/2022 |
17,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,70 |
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