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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BUENO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8606 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 SERVIÇO - DE PORTARIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADAS, SAÍDAS E ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E PESSOAS NOS DIVERSOS SETORES, CARGA HORÁRIA APROXIMADA DE 12 HORAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 22ª OKTOBERFEST, NOS DIAS 14 A 16/10/2022, CFE. PP Nº10/2022, CONTRATO Nº145/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3378/2022. 150,00 11.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 SERVIÇO - DE PORTARIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADAS, SAÍDAS E ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E PESSOAS NOS DIVERSOS SETORES, CARGA HORÁRIA APROXIMADA DE 12 HORAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 22ª OKTOBERFEST, NOS DIAS 14 A 16/10/2022, CFE. PP Nº10/2022, CONTRATO Nº145/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3378/2022. 11.250,00
18/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/2879; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 11.250,00
03/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 11.250,00
TOTAL 11.250,00 11.250,00 11.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.