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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8622 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE 8,86 1.328,31
1000.00 ACICLOVIR 200 MG 0,17 169,50
400.00 ALBENDAZOL SUSP 0,96 384,00
150.00 AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML 4,00 600,00
4020.00 AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 5+50MG 0,38 1.519,56
600.00 DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - CP 1,10 660,00
510.00 DONEPEZILA 10 MG 0,17 86,19
3000.00 ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10 MG/250 MG - CP 0,32 957,00
5400.00 FUROSEMIDA 40 MG 0,05 242,46
7980.00 PANTOPRAZOL 20 MG 0,10 824,33
6870.00 PREGABALINA 75 MG 0,33 2.284,28
5992.00 RIVAROXABANA 20MG 1,31 7.861,50
3200.00 DIMETICONA 40 MG 0,10 316,80
600.00 SULPIRIDA 50 MG 0,64 383,94
1500.00 TIAMINA CLORIDRATO 300 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3394/2022. 0,20 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ACICLOVIR 200 MG ALBENDAZOL SUSP AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 5+50MG DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - CP DONEPEZILA 10 MG ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10 MG/250 MG - CP FUROSEMIDA 40 MG PANTOPRAZOL 20 MG PREGABALINA 75 MG RIVAROXABANA 20MG DIMETICONA 40 MG SULPIRIDA 50 MG TIAMINA CLORIDRATO 300 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3394/2022. 17.917,87
14/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/28815; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 17.917,87
27/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 17.917,87
TOTAL 17.917,87 17.917,87 17.917,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.