Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8631 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PNEU 205/75 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3403/2022. |
488,00 |
3.904,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2022 |
PNEU 205/75 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3403/2022. |
3.904,00 |
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24/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/13253; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.904,00 |
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10/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.857,15 |
10/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8631/2022 |
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46,85 |
TOTAL |
3.904,00 |
3.904,00 |
3.904,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/11/2022 |
46,85 |
1459/2022 |
Lançada |
TOTAL |
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46,85 |
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