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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8633 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 CAMARA DE AR 1400 X 24 220,00 3.960,00
10.00 PROTETOR DE CAMARA - ARO 20 (COMPATIVEL COM PNEU 900/20) 38,00 380,00
12.00 PROTETOR DE CAMARA ARO 24, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3405/2022. 60,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 CAMARA DE AR 1400 X 24 PROTETOR DE CAMARA - ARO 20 (COMPATIVEL COM PNEU 900/20) PROTETOR DE CAMARA ARO 24, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3405/2022. 5.060,00
21/03/2023 CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº146/2022. -5.060,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.