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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8641 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 700/16 LISO 10 LONAS NOVO 729,99 1.459,98
4.00 PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS NOVO 1.501,00 6.004,00
30.00 CAMARA DE AR 12.5/80-18, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº149/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3413/2022. 107,00 3.210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 PNEU 700/16 LISO 10 LONAS NOVO PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS NOVO CAMARA DE AR 12.5/80-18, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº149/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3413/2022. 10.673,98
27/01/2023 Conforme DANFE Nº 1/1681; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.210,00
09/02/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.210,00
21/12/2023 ANULAÇÃO TOTAL DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DE 2022. -7.463,98
TOTAL 3.210,00 3.210,00 3.210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.