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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8672 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, NO PERÍMETRO URBANO E VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA 5.8 VIA GHZ OU SUPERIOR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS. VELOCIDADE ENTRE OS PONTOS E TRÁFEGO INTERNO NA REDE, COM GARANTIA DE 100%. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER ESTRUTURA PRÓPRIA PARA A INTER - CONEXAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DA INTR 6.490,00 25.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, NO PERÍMETRO URBANO E VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA 5.8 VIA GHZ OU SUPERIOR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS. VELOCIDADE ENTRE OS PONTOS E TRÁFEGO INTERNO NA REDE, COM GARANTIA DE 100%. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER ESTRUTURA PRÓPRIA PARA A INTER - CONEXAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DA INTRANET PARA MANTER O FUNCIONAMENTO INTERNO. A PRESTADORA DE SERVIÇO DEVERÁ DISTRIBUIR E ENTREGAR A QUANTIDADE PEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME A MESMA DESEJAR DISPONIBILIZAR 06 IPS VÁLIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SEGUINTES PONTOS QUE SE ENCONTRAM ATIVOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL. DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO HORAS) POR DIA, 07 (SETE) POR SEMANA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ASSIM DISTRIBUÍDOS, NOS PONTOS DESCRITOS ABAIXO: 01 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO: 1G DE TRÁFEGO (CIRCULAÇÃO, FLUXO, MOVIMENTO, TRÂNSITO) INTERNO. 02 - CENTRO DE CULTURA: 30 MBPS DE TRÁFEGO INTERNO. 03 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM): 30 MBPS DE TRÁFEGO INTERNO; 04- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 30 MBPS DE TRÁFEGO INTERNO; 05 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO: 30 MBPS DE TRÁFEGO INTERNO; 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA: 30 MBPS DE TRÁFEGO INTERNO; 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO: 30 MBPS DE TRÁFEGO INTERNO; 08 - EMEF. PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI: 30 MBPS DE TRÁFEGO INTERNO; 09 -EMEI. PINGO DE GENTE: 30 MBPS DE TRÁFEGO INTERNO; 10 - EMEF. TIRADENTES: 5,8 GHZ, COM 10MBPS DE TRÁFEGO INTERNO, (VILA SALTINHO DO CAFÉ); 11 - EMEF. TREZE DE MAIO: 5,8 GHZ COM 10MBPS DE TRÁFEGO INTERNO, (VILA BRASÍLIA); 12 - EMEF. GENERAL SOUZA NETTO: 5,8 GHZ COM 10MBPS DE TRÁFEGO INTERNO (VILA ENCRUZILHADA GAÚCHA); 13 - CRAS: COM 30MBPS DE TRÁFEGO INTERNO; 14 - CONSELHO TUTELAR: 30 MBPS DE TRÁFEGO INTERNO; 15 - ESF I E, 25.960,00
18/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/41641; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.490,00
20/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2022 - REF. SETEMBRO/2022 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 6.490,00
31/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/41667; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 6.490,00
10/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8672/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.490,00
06/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/45017; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.490,00
13/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2022 - REF.NOVEMBRO/2022 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 6.490,00
14/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/45043; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.490,00
19/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 6.490,00
TOTAL 25.960,00 25.960,00 25.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.