Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNA PARA A SMS, COMPREENDENDO TODA E QUALQUER DEMANDA A SER REALIZADA NA CIDADE DE PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE. EMPRESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS, SENDO QUE DEVEM ESTAR LOCALIZADOS EM ENDEREÇOS DE FÁCIL ACESSO E PRÓXIMOS AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE PASSO FUNDO, NO MÍNIMO EM DUAS LOCALIZAÇÕES DISTINTAS: UMA CASA PRÓXIMO AO H.S.V.P. E UMA PRÓXIMO AO H.C., E UMA CASA EM PORTO ALEGRE PRÓXIMO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE ; - DISPOR DE ACOMODAÇÕES QUE PERMITAM A SOCIALIZAÇÃO ENTRE OS HÓSPEDES QUE AGUARDAM O TRANSPORTE, COM SALA OU ÁREA COMUM, COZINHA, BANHEIRO COM CHUVEIRO E LAVANDERIA SEPARADA; - DISPOR DE ALOJAMENTOS COLETIVOS COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA PERNOITE, EM DORMITÓRIO PARTILHADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, EM CAMA OU BELICHE PARA USO DE PACIENTES E/OU FAMILIARES DE FORMA GRATUITA TODOS OS DIAS DA SEMANA E 24H POR DIA PELO TEMPO QUE FOR NECESSÁRIO, CFE. PP Nº28/2019, CONTRATO Nº252/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº81/2022. |
12.172,26 |
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31/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.028,00 |
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03/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.028,00 |
25/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.028,00 |
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04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 |
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2.028,00 |
01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº SU/2022281; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.028,00 |
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12/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.028,00 |
03/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/376; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.028,00 |
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12/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.028,00 |
30/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/501; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.028,00 |
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09/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.028,00 |
05/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/592; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.028,00 |
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14/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.028,00 |
13/12/2022 |
ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO MEMORANDO 28/2022-SMS. |
-4,26 |
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TOTAL |
12.168,00 |
12.168,00 |
12.168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.