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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8727 Data de lançamento: 13/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3463/2022. 20.000,00 422,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2022 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3463/2022. 422,00
07/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 44,25
07/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 60,00
07/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16280; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 65,25
07/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16301; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 57,00
10/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16346; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 52,50
17/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8727/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450 226,50
24/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8727/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 52,50
19/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16248; 1/16286; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 100,71
22/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8727/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,71
27/12/2022 cfe. Solicitado no memorando nº99/2022-SMECDT -42,29
TOTAL 379,71 379,71 379,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.