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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LIRA DA LUZ E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8770 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 72 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 ESCOVA DENTAL 0,89 445,00
5.00 AROMATIZANTE DE AMBIENTE- ÓLEO 140ML, FRAGRANCIAS VARIADAS (EUCALIPTO, PINHO, CITRONELA, FLORAL, LAVANDA, TALCO E LIMA LIMÃO), CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº197/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3501/2022. 9,82 49,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 ESCOVA DENTAL AROMATIZANTE DE AMBIENTE- ÓLEO 140ML, FRAGRANCIAS VARIADAS (EUCALIPTO, PINHO, CITRONELA, FLORAL, LAVANDA, TALCO E LIMA LIMÃO), CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº197/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3501/2022. 494,10
21/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/1367; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 271,60
09/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/1411; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 222,50
10/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 271,60
24/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 222,50
TOTAL 494,10 494,10 494,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.