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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 897 Data de lançamento: 07/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 IVERMECTINA 6 MG - 0,57 570,00
5000.00 ACIDO VALPROICO 500MG - 0,51 2.525,00
1000.00 PROPATILNITRATO ( SUSTRATE) 10MG - 0,45 447,00
3.00 CICLOPIROX OLAMINA 1,5% - SHAMPOO - 71,90 215,70
20.00 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG - 27,30 546,00
100.00 SULFATO FERROSO GOTAS 30ML - 0,70 69,50
1800.00 FLUNITRAZEPAM 1 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº331/2022. 0,63 1.130,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2022 IVERMECTINA 6 MG - ACIDO VALPROICO 500MG - PROPATILNITRATO ( SUSTRATE) 10MG - CICLOPIROX OLAMINA 1,5% - SHAMPOO - IBANDRONATO DE SODIO 150 MG - SULFATO FERROSO GOTAS 30ML - FLUNITRAZEPAM 1 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº331/2022. 5.503,60
21/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/23215; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.503,60
10/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 5.503,60
TOTAL 5.503,60 5.503,60 5.503,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.