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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BENTO INSPEÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 913 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 VISTORIA VEICULO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN nº 632/2016, A PORTARIA DO DENATRAN nº 27/2017 E A PORTARIA DO DETRAN/RS nº 90/2021, Placas: IWO 6110, IPJ 4873, IPJ 5D67, ISX 1622, ISX 0403, IWQ 5572, IWM 8276, IPN 3214, IPN 3200, JAK 4A72, JAK 4I19, IZE 7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº434/2022. 215,00 2.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 VISTORIA VEICULO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN nº 632/2016, A PORTARIA DO DENATRAN nº 27/2017 E A PORTARIA DO DETRAN/RS nº 90/2021, Placas: IWO 6110, IPJ 4873, IPJ 5D67, ISX 1622, ISX 0403, IWQ 5572, IWM 8276, IPN 3214, IPN 3200, JAK 4A72, JAK 4I19, IZE 7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº434/2022. 2.580,00
21/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/9247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.290,00
28/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/9275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.075,00
10/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 2.365,00
13/05/2022 cfe. solicitado pela SMECDT no mem nº26/2022, anexo -215,00
TOTAL 2.365,00 2.365,00 2.365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.