Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: BENTO INSPEÇÕES LTDA |
Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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12.00 | VISTORIA VEICULO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN nº 632/2016, A PORTARIA DO DENATRAN nº 27/2017 E A PORTARIA DO DETRAN/RS nº 90/2021, Placas: IWO 6110, IPJ 4873, IPJ 5D67, ISX 1622, ISX 0403, IWQ 5572, IWM 8276, IPN 3214, IPN 3200, JAK 4A72, JAK 4I19, IZE 7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº434/2022. | 215,00 | 2.580,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/02/2022 | VISTORIA VEICULO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN nº 632/2016, A PORTARIA DO DENATRAN nº 27/2017 E A PORTARIA DO DETRAN/RS nº 90/2021, Placas: IWO 6110, IPJ 4873, IPJ 5D67, ISX 1622, ISX 0403, IWQ 5572, IWM 8276, IPN 3214, IPN 3200, JAK 4A72, JAK 4I19, IZE 7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº434/2022. | 2.580,00 | ||
21/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.290,00 | ||
28/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.075,00 | ||
10/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.365,00 | ||
13/05/2022 | cfe. solicitado pela SMECDT no mem nº26/2022, anexo | -215,00 | ||
TOTAL | 2.365,00 | 2.365,00 | 2.365,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |