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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VINÍCIUS KERN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9238 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, NOS DIAS 18 A 20/10/2022, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS 0,00 125,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, NOS DIAS 18 A 20/10/2022, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS 125,72
21/10/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,72
27/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 125,72
TOTAL 125,72 125,72 125,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.