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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SENIO ERTHAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9281 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM COM 500G, PARA PREPOARO DE ALMOÇO AOS ALUNOS DO 8º E 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, QUE IRAO, NO DIA 27/10-/2022, VISITAR O IFSC CAMPUS SAO CARLOS, CASA DE MEMORIA, E ESTAÇÃO DE PISICULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3557/2022. 6,50 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM COM 500G, PARA PREPOARO DE ALMOÇO AOS ALUNOS DO 8º E 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, QUE IRAO, NO DIA 27/10-/2022, VISITAR O IFSC CAMPUS SAO CARLOS, CASA DE MEMORIA, E ESTAÇÃO DE PISICULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3557/2022. 65,00
26/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/043368557; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 65,00
10/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.