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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LIQUIDO EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9400 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 37 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
890.00 NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO, CFE. PE Nº37/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº65/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3617/2022. 11,33 10.083,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO, CFE. PE Nº37/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº65/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3617/2022. 10.083,70
14/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/6222; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.379,30
29/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/6268; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.574,87
01/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.379,30
19/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/6322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.478,31
19/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.574,87
22/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.478,31
26/12/2022 ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 62/2022-SMAAMA. -2.651,22
TOTAL 7.432,48 7.432,48 7.432,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.