Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9431 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/MOBI EASY ON PLACAS IXI-7461, CFE.PP Nº46/2018, CONTRATO Nº293/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3645/2022. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2022 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/MOBI EASY ON PLACAS IXI-7461, CFE.PP Nº46/2018, CONTRATO Nº293/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3645/2022. |
1.700,00 |
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28/10/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.700,00 |
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28/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 9431/2022, 69697 - GENTE SEGURADORA SA |
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40,80 |
10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9431/2022
GENTE SEGURADORA SA - 69697 |
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1.659,20 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
28/10/2022 |
40,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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40,80 |
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