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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIELI CRISTINE HENTGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9441 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SEMANA DO BEBE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. REQUISIÇÃO Nº060/2022. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 10/11/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SEMANA DO BEBE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. REQUISIÇÃO Nº060/2022. 600,00
27/10/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 600,00
03/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 600,00
17/11/2022 DESPESA REALIZADA A MENOR -195,02
17/11/2022 DESPESA REALIZADA A MENOR -195,02
17/11/2022 DESPESA REALIZADA A MENOR -195,02
TOTAL 404,98 404,98 404,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.