Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9572 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM) 30x40 CM CAIXA C/1000, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3737/2022. |
39,99 |
199,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2022 |
SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM) 30x40 CM CAIXA C/1000, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3737/2022. |
199,95 |
|
|
27/12/2022 |
ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 5/2022-SETOR DE ALMOXARIFADO. |
-199,95 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.