Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
958 |
Data de lançamento: |
11/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAPACITOR, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADON180MIL/BTU, DO SETOR DE FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº373/20222. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2022 |
CAPACITOR, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADON180MIL/BTU, DO SETOR DE FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº373/20222. |
120,00 |
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16/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038970864; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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120,00 |
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03/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.