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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 962 Data de lançamento: 11/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REMENDO PARA PNEU Nº 03 - CAIXA COM 40 UN 49,09 49,09
1.00 REMENDO PARA PNEU Nº 05 - CAIXA COM 25 UN 71,37 71,37
1.00 REMENDO PARA PNEU SEM CAMARA -CAIXA - COM 60 UN, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº377/2022. 120,60 120,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2022 REMENDO PARA PNEU Nº 03 - CAIXA COM 40 UN REMENDO PARA PNEU Nº 05 - CAIXA COM 25 UN REMENDO PARA PNEU SEM CAMARA -CAIXA - COM 60 UN, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº377/2022. 241,06
28/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/668; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 241,06
17/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 241,06
TOTAL 241,06 241,06 241,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.