Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9688 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
320.00 |
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - CP |
1,10 |
352,00 |
1200.00 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG |
0,25 |
298,80 |
8050.00 |
FLUOXETINA 20 MG |
0,08 |
603,75 |
5010.00 |
GLICOSAMINA 1.500 MG + CONDROITINA 1.200 MG SACHE |
3,40 |
17.034,00 |
1020.00 |
LEVETIRACETAM 750 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3804/2022. |
3,40 |
3.467,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2022 |
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - CP ESPIRONOLACTONA 25 MG FLUOXETINA 20 MG GLICOSAMINA 1.500 MG + CONDROITINA 1.200 MG SACHE LEVETIRACETAM 750 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3804/2022. |
21.755,63 |
|
|
24/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/29155; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
21.755,63 |
|
08/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
21.755,63 |
TOTAL |
21.755,63 |
21.755,63 |
21.755,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.