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Última atualização realizada em 02/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9722 Data de lançamento: 11/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 MANGUEIRA - 1/2 COM TRAMA DE NYLON 1000 PSI P/ AGUA - HIMAFLEX - UN 26 - VALOR UNIT R$ 36,26 36,26 942,76
1.00 ESGUICHO REGULÁVEL - CONELUB - UN 1, PARA SETOR DE LAVAGEM DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3818/2022. 71,97 71,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2022 MANGUEIRA - 1/2 COM TRAMA DE NYLON 1000 PSI P/ AGUA - HIMAFLEX - UN 26 - VALOR UNIT R$ 36,26 ESGUICHO REGULÁVEL - CONELUB - UN 1, PARA SETOR DE LAVAGEM DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3818/2022. 1.014,73
18/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/950; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.014,73
01/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.014,73
TOTAL 1.014,73 1.014,73 1.014,73
SALDO A PAGAR 0,00