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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: QUICKBUM E COMMERCE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9829 Data de lançamento: 17/11/2022
Tipo de empenho: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA REDE BEM CUIDAR
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE BANCADA, PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, CORPO PLÁSTICO ABS, DISPLAY DIGITAL, TIMER (5, 10, 15 E 20 SEGS.), COM BIP SONORO NO FINAL, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº195/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3882/2022. 590,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2022 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE BANCADA, PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, CORPO PLÁSTICO ABS, DISPLAY DIGITAL, TIMER (5, 10, 15 E 20 SEGS.), COM BIP SONORO NO FINAL, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº195/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3882/2022. 590,00
05/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/2438; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 590,00
13/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9829/2022 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - 77308 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.