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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9833 Data de lançamento: 17/11/2022
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA MÍNIMA 290 RMS, PORTÁTIL, SEM FIO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 06 HORAS, CONEXÃO BLUETOOTH, ENTRADA USB, ENTRADA CARTÃO MICRO SD, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº196/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3886/2022. 569,90 1.139,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2022 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA MÍNIMA 290 RMS, PORTÁTIL, SEM FIO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 06 HORAS, CONEXÃO BLUETOOTH, ENTRADA USB, ENTRADA CARTÃO MICRO SD, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº196/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3886/2022. 1.139,80
08/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/186; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.139,80
19/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.139,80
TOTAL 1.139,80 1.139,80 1.139,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.