Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA |
Número do empenho: | 9838 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 42 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA, POTÊNCIA MÍNIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL, REGISTRO DE ¼ DE VOLTA, 220V. CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº196/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3891/2022. | 166,00 | 332,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/11/2022 | TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA, POTÊNCIA MÍNIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL, REGISTRO DE ¼ DE VOLTA, 220V. CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº196/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3891/2022. | 332,00 | ||
14/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/188; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 332,00 | ||
19/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 332,00 | ||
TOTAL | 332,00 | 332,00 | 332,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |