Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9852 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
45 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
NOTEBOOK PARA ALUNOS, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO 1, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº194/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3906/2022. |
3.669,00 |
128.415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2022 |
NOTEBOOK PARA ALUNOS, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO 1, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº194/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3906/2022. |
128.415,00 |
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22/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/10356; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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128.415,00 |
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27/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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126.874,02 |
27/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9852/2022 |
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1.540,98 |
TOTAL |
128.415,00 |
128.415,00 |
128.415,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
26/12/2022 |
1.540,98 |
1963/2022 |
Lançada |
TOTAL |
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1.540,98 |
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