Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9867 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSCRIÇÃO PARA CURSO E-SOCIAL, EFD-REINF, E DCTFWEB, PARA O CONTADOR SERGIO JURASKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3908/2022. |
424,00 |
424,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2022 |
INSCRIÇÃO PARA CURSO E-SOCIAL, EFD-REINF, E DCTFWEB, PARA O CONTADOR SERGIO JURASKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3908/2022. |
424,00 |
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01/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3955; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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424,00 |
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01/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 9867/2022, 70626 - DPM EDUCAÇÃO LTDA |
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20,35 |
06/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9867/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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403,65 |
TOTAL |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
01/12/2022 |
20,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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20,35 |
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