Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9896 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2022. |
111,00 |
111,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2022 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2022. |
111,00 |
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22/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16345; 1/16344; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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111,00 |
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24/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9896/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111,00 |
TOTAL |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.