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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F

Dados do Empenho
Número do empenho: 10008 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA, POTÊNCIA MÍNIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL, 220V, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ATENDIMENTO DE CRECHE (0 A 3 ANOS), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3703/2023. 119,02 238,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA, POTÊNCIA MÍNIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL, 220V, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ATENDIMENTO DE CRECHE (0 A 3 ANOS), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3703/2023. 238,04
30/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/435; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 238,04
16/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 238,04
TOTAL 238,04 238,04 238,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.