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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10213 Data de lançamento: 30/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE TAMPA DE FIBRA, PARA CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS, MARCA BAKOF, PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS QUE QUEBRARAM NO ÚLTIMO TEMPORAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2023, PE Nº 33/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3872/2023. 2.311,32 11.556,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2023 AQUISIÇÃO DE TAMPA DE FIBRA, PARA CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS, MARCA BAKOF, PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS QUE QUEBRARAM NO ÚLTIMO TEMPORAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2023, PE Nº 33/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3872/2023. 11.556,60
15/12/2023 CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO - DIVISÃO DE SANEAMENTO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 20/2023 (ANEXO). -11.556,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.