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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10369 Data de lançamento: 06/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO - RESINA DE FIBRA DE VIDRO COM CATALIZADOR - PARA ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2023. 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2023 AQUISIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO - RESINA DE FIBRA DE VIDRO COM CATALIZADOR - PARA ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2023. 120,00
09/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/1581; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 120,00
23/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.