Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 10596 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MAÇA NACIONAL, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO | 7,93 | 7,93 |
1.00 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE 1º QUALIDADE, PARA CONSUMO HUMANO, RAIZES GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO, TAMANHO UNIFORME, FRESCA, SEM CASCA INTEIRA, SEM RUPTURAS OU DEFEITOS, NÃO FIBROSA, L | 6,99 | 6,99 |
1.00 | TEMPERO VERDE EM MAÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS E A REALIZAÇÃO DE OFICINA DO PAIF COM GESTANTES, EM PARCERIA COM A FOZ DO CHAPECÓ E SENAC, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, PE Nº 9/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4112/2023. | 3,48 | 3,48 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/11/2023 | MAÇA NACIONAL, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE 1º QUALIDADE, PARA CONSUMO HUMANO, RAIZES GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO, TAMANHO UNIFORME, FRESCA, SEM CASCA INTEIRA, SEM RUPTURAS OU DEFEITOS, NÃO FIBROSA, L TEMPERO VERDE EM MAÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS E A REALIZAÇÃO DE OFICINA DO PAIF COM GESTANTES, EM PARCERIA COM A FOZ DO CHAPECÓ E SENAC, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, PE Nº 9/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4112/2023. | 18,40 | ||
29/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 18,40 | ||
14/12/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 18,40 | ||
TOTAL | 18,40 | 18,40 | 18,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |