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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11104 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRAS TRASEIRAS E INSTALAÇÃO, REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO PRANCHA FORD/CARGO, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4169/2023. 105,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRAS TRASEIRAS E INSTALAÇÃO, REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO PRANCHA FORD/CARGO, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4169/2023. 420,00
24/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/292; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 420,00
07/12/2023 Pagamento de Empenho 11104/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.