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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1113 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 185/70 ARO14 RADIAL NOVO 334,94 2.679,52
6.00 PNEU 195/75 ARO 16 RADIAL NOVO 537,99 3.227,94
16.00 PNEU 235/75 ARO 17.5 RADIAL BORRACHUDO NOVO 884,99 14.159,84
20.00 PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO 765,99 15.319,80
4.00 PNEU 750X16 LISO 10 LONAS NOVO 744,99 2.979,96
12.00 PNEU 275/80 ARO 22,5 LISO RADIAL NOVO 16 LONAS MISTO (TERRA/ASFALTO) ÍNDICE DE VELOCIDADE E CARGA 149/146K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 18.0MM, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº147/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3406/2022. É O RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8634/2022, DEVIDO SERVIDOR TER INDEVIDAMENTE ESTORNADO O EMPENHO NA DATA DE 30/12/2022, SENDO QUE O MESMO TEM PEDIDO PARA QUE FICASSE EM RESTOS A PAGAR, SEGUNDO A ORIENTAÇÃO DA DPM É PARA FAZER COMO RE-EMPENHO 1.737,99 20.855,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 PNEU 185/70 ARO14 RADIAL NOVO PNEU 195/75 ARO 16 RADIAL NOVO PNEU 235/75 ARO 17.5 RADIAL BORRACHUDO NOVO PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO PNEU 750X16 LISO 10 LONAS NOVO PNEU 275/80 ARO 22,5 LISO RADIAL NOVO 16 LONAS MISTO (TERRA/ASFALTO) ÍNDICE DE VELOCIDADE E CARGA 149/146K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 18.0MM, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº147/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3406/2022. É O RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8634/2022, DEVIDO SERVIDOR TER INDEVIDAMENTE ESTORNADO O EMPENHO NA DATA DE 30/12/2022, SENDO QUE O MESMO TEM PEDIDO PARA QUE FICASSE EM RESTOS A PAGAR, SEGUNDO A ORIENTAÇÃO DA DPM É PARA FAZER COMO RE-EMPENHO 59.222,94
16/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/3670; 1/3673; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 41.835,16
02/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 41.333,14
02/03/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1113/2023 502,02
21/03/2023 CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº147/2022. -17.387,78
TOTAL 41.835,16 41.835,16 41.835,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 28/02/2023 502,02 177/2023 Lançada
TOTAL   502,02