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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12445 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 76 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16294.00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº29/2023, 0,08 1.303,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº29/2023, 1.303,52
19/12/2023 Conforme Fatura Nº 7306; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.303,52
19/12/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 12445/2023, FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI 62,57
21/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.240,95
TOTAL 1.303,52 1.303,52 1.303,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 19/12/2023 62,57 Lançada
TOTAL   62,57