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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 126 Data de lançamento: 06/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APS PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
520.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIÁLISE EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 09, 11, 13 E 16 DE JANEIRO DE 2023, CFE. PE Nº 10/2023, CONTRATO Nº 21/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 99/2023. 4,97 2.584,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIÁLISE EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 09, 11, 13 E 16 DE JANEIRO DE 2023, CFE. PE Nº 10/2023, CONTRATO Nº 21/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 99/2023. 2.584,40
23/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.584,40
16/03/2023 Pagamento de Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.584,40
TOTAL 2.584,40 2.584,40 2.584,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.