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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 142 Data de lançamento: 10/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APS PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 42 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.67 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS 11 VEÍCULOS DA SMS, NO PERÍODO DE 9,6 MESES, COM RASTREAMENTO VIA SATÉLITE, BLOQUEIO IMEDIATO, LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, TELEMETRIA CONFIGURADA, RASTREAMENTO TRIAL CHIP (COM IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA) E TELA DE ACESSO REMOTO, CFE. DISPENSA Nº 42/2022, CONTRATO Nº 157/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 41/2023. 658,90 6.369,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2023 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS 11 VEÍCULOS DA SMS, NO PERÍODO DE 9,6 MESES, COM RASTREAMENTO VIA SATÉLITE, BLOQUEIO IMEDIATO, LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, TELEMETRIA CONFIGURADA, RASTREAMENTO TRIAL CHIP (COM IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA) E TELA DE ACESSO REMOTO, CFE. DISPENSA Nº 42/2022, CONTRATO Nº 157/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 41/2023. 6.369,06
20/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/307; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 658,90
02/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2023 - REF. JANEIRO/2023 AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA - 77190 658,90
14/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/320; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 658,90
02/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2023 - REF. MARÇO/2023 AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA - 77190 658,90
07/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/339; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,90
23/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2023 - REF. MARÇO/2023 AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA - 77190 658,90
14/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/358; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,90
04/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 658,50
15/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/380; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,90
01/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2023 - REF. MAIO/2023 AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA - 77190 659,30
26/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/406; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,90
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2023 - REF. JUNHO/2023 AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA - 77190 658,90
17/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/420; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,90
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2023 - REF. JULHO/2023 AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA - 77190 658,90
04/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/445; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,90
14/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2023 - REF. AGOSTO/2023 AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA - 77190 658,90
30/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/477; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,90
16/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 645,66
28/12/2023 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -13,24
28/12/2023 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº32/2023-SMSS -438,96
28/12/2023 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -13,24
TOTAL 5.916,86 5.916,86 5.916,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.