Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1603 |
Data de lançamento: |
24/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG) PARA USO NOS SERVIÇOS DO SCFV E PAIF,CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº483/2023. |
10,98 |
43,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2023 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG) PARA USO NOS SERVIÇOS DO SCFV E PAIF,CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº483/2023. |
43,92 |
|
|
06/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/3145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
21,96 |
|
22/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/3188; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
21,96 |
|
23/03/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
21,96 |
05/04/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
21,96 |
TOTAL |
43,92 |
43,92 |
43,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.