ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº535/2023.
5,06
430,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº535/2023.
1.322,72
28/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/141; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.322,72
09/03/2023
Pagamento via Retorno Bancário
1.322,72
TOTAL
1.322,72
1.322,72
1.322,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.