| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE |
| Número do empenho: | 1684 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, em direção à localidade da Cascata, retornando até a residência do senhor Vanderlei Erthal, seguindo em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, retornando até a Barra Grande (deixando os alunos recolhidos no trajeto na escola), saindo novamente via Marmelândia até a residência do senhor Odelário Mattje, retornando até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Veículo com no mínimo 12 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes a | 5,06 | 1.012,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, em direção à localidade da Cascata, retornando até a residência do senhor Vanderlei Erthal, seguindo em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, retornando até a Barra Grande (deixando os alunos recolhidos no trajeto na escola), saindo novamente via Marmelândia até a residência do senhor Odelário Mattje, retornando até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Veículo com no mínimo 12 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 02/2023, CFE. PE Nº01/2022, CONTRATO Nº18/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº543/2023. | 1.012,00 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.012,00 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 1684/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.012,00 | ||
| TOTAL | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||