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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1687 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
679.00 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,51 3.741,29
650.00 ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,51 3.581,50
695.00 ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 02/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 35/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 556/2023. 5,51 3.829,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 02/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 35/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 556/2023. 11.152,24
28/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/282; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 11.152,24
09/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 11.152,24
TOTAL 11.152,24 11.152,24 11.152,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.