Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
443.00 |
AQUISIÇÃO DE 443 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2022. |
5,77 |
2.556,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE 443 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2022. |
2.556,11 |
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03/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/3414; 1/3473; 1/3469; 1/3463; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.556,11 |
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03/03/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 1813/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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6,13 |
16/03/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.549,98 |
TOTAL |
2.556,11 |
2.556,11 |
2.556,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
03/03/2023 |
6,13 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,13 |
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