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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1898 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APS PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, REF. VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE, NO DIA 08/03/2023, CFE. PE Nº 10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 686/2023. 4,97 646,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, REF. VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE, NO DIA 08/03/2023, CFE. PE Nº 10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 686/2023. 646,10
28/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 646,10
12/04/2023 Pagamento de Empenho 1898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 646,10
TOTAL 646,10 646,10 646,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.