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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2588 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, DEVIDO AO BAIXO ESTOQUE DESTE MATERIAL E À NECESSIDADE DE MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 823/2023. 106,00 5.088,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, DEVIDO AO BAIXO ESTOQUE DESTE MATERIAL E À NECESSIDADE DE MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 823/2023. 5.088,00
28/04/2023 Conforme DANFE Nº 890/046653239; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.983,90
18/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.983,90
19/05/2023 Conforme DANFE Nº 890/046941815; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.104,10
29/05/2023 Conforme DANFE Nº 890/047166126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.104,10
29/05/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO, EM RAZÃO DA DANFE Nº 890/046941815 CONTER INFORMAÇÃO INCORRETA NO CAMPO "QTD." (PESO), QUAL SEJA 28,1000, SENDO O CORRETO 28,0100. -2.104,10
01/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 2.104,10
TOTAL 5.088,00 5.088,00 5.088,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.