Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2680 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 29/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 890/2023. |
5,51 |
2.204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2023 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 29/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 890/2023. |
2.204,00 |
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30/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.204,00 |
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12/04/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.204,00 |
TOTAL |
2.204,00 |
2.204,00 |
2.204,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.