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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2683 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2832.00 ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 30/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 893/2023. 5,51 15.604,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 30/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 893/2023. 15.604,32
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 15.604,32
12/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 15.604,32
TOTAL 15.604,32 15.604,32 15.604,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.