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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2704 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1100.00 Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PE Nº 1/2022, CONTRATO Nº 19/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 914/2023. 5,51 6.061,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PE Nº 1/2022, CONTRATO Nº 19/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 914/2023. 6.061,00
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/288; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.061,00
12/04/2023 Pagamento de Empenho 2704/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.061,00
TOTAL 6.061,00 6.061,00 6.061,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.