Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2853 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
307.27 |
AQUISIÇÃO DE 307,268 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2022. |
5,77 |
1.772,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2023 |
AQUISIÇÃO DE 307,268 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2022. |
1.772,94 |
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05/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/3973; 1/3956; 1/3972; 1/3955; 1/3934; 1/3936; 1/3930; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.772,94 |
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05/04/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 2853/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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4,22 |
04/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2853/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.768,72 |
TOTAL |
1.772,94 |
1.772,94 |
1.772,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
05/04/2023 |
4,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,22 |
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