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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA DIRETA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2986 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EMEN PARL PORT MS 1194
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 ENVELOPE BRANCO, TAMANHO: 37 x 47 CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA NA PARTE DA FRENTE. 1,69 1.690,00
50.00 ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM) 2,06 103,00
200.00 ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM) 2,17 434,00
10.00 LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). 68,85 688,50
1000.00 PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. PE Nº 17/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1086/2023. 0,11 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 ENVELOPE BRANCO, TAMANHO: 37 x 47 CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA NA PARTE DA FRENTE. ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM) ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM) LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. PE Nº 17/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1086/2023. 3.025,50
10/05/2023 Conforme DANFE Nº 890/046703448; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 110,00
25/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2023 - REF. MAIO/2023 GRAFICA DIRETA LTDA - 76291 110,00
18/09/2023 Conforme DANFE Nº 890/48983937; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.690,00
27/09/2023 Conforme DANFE Nº 890/48626399; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 688,50
05/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2023 - REF. SETEMBRO/2023 GRAFICA DIRETA LTDA - 76291 1.690,00
11/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2023 - REF. OUTUBRO/2023 GRAFICA DIRETA LTDA - 76291 688,50
15/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/050393882; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 103,00
15/12/2023 CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 11/2023 (ANEXO). -434,00
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2986/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 103,00
TOTAL 2.591,50 2.591,50 2.591,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.