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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 30 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL (PUBLICAÇÕES OFICIAIS), CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2021, CONTRATO Nº 4/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 23/2023. 20.000,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL (PUBLICAÇÕES OFICIAIS), CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2021, CONTRATO Nº 4/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 23/2023. 400,00
10/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/16667; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 63,00
10/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16666; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 63,00
23/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450 126,00
27/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16795; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 52,60
03/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16821; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 80,25
03/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16822; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 69,00
12/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 52,60
20/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 149,25
31/08/2023 cfe. solicitado pelo memorando nº56/2023-SMECDT, anexo -72,15
TOTAL 327,85 327,85 327,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.